關于2019年財務年終決算有關事項的通知


各單位:

年終將至,為做好2019年財務年終決算以及政府綜合財務報告工作,現將有關事項通知如下:

一、依法依規加快財政資金使用進度

項目負責人按照不突擊借款、不突擊使用、不突擊轉撥的要求,依法依規加快財政資金(財務項目編號規則為19**1***2019年財政資金項目,上年度財政結轉項目單獨通知項目負責人)使用,確保財政資金使用進度達到相關要求。

二、年終關賬及次年開賬時間

(一)關賬時間

20191215日(星期日)下午1800關閉網上報賬、網上申報、網上繳費、實驗材料管理系統,1217日(星期二)下午1700回收自助投遞設備。逾期未投遞的預約單年底將統一作廢。

(二)開賬時間

202016日上午8:00開放網上申報系統,只處理人員經費發放業務, 對于公務卡還款等特殊業務請在財務柜面辦理。 110日下午18:00關閉網上申報系統,113日下午18:00回收自助投遞設備。寒假報賬安排另行通知。

三、清理往來款項、預開票據

(一)清理借款

請于1215日(星期日)前辦理各項借款的核銷、結算手續(借款明細清單已于117日發送至各單位公文收發員)。確因特殊原因暫時無法報銷的借款須寫出書面說明并經項目負責人審批后報財務處(三校區財務均可大廳辦理),對逾期未辦理者,財務處將按照《財務工作管理辦法》,根據合理性原則從款項責任人工資中扣還借款,直至借款全部沖銷為止。

(二)清理銀行來款

請及時認領校外單位匯至學校的款項,并辦理經費上賬手續。具體流程:登錄財務處網頁→進入“經費認領”→查詢來款信息→按相關指示認領經費→財務上賬。

(三)清理預開票據

預開票據截止1220日。請責任人催促對方單位于1220日前付款,否則退回預開票據。款項逾期未到且不退回預開票據的,財務處將根據《財務工作管理辦法》的規定,暫停項目負責人名下所有項目的付款報銷業務,直至款項到賬或退回預開票據為止。

特此通知

財務處        

20191122  

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